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【公示】市委组织部2016年度部门决算
发布时间: 2017-09-21   访问量:0   信息来源:   姓名:   保护视力色:

 市委组织部2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 市委组织部2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据宿办发【200188号文件规定,宿迁市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。具体包括:

一是研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设,探索和指导各类新经济新社会组织中党组织的设置和活动方式;主管党员的发展和管理工作;指导、协调党员教育工作;组织新时期党的建设的理论研究。

二是提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;研究和指导领导班子思想政治和作风建设。

三是研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔年轻干部、后备干部工作。

四是从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

五是负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

六是指导、规划、协调、检查干部教育工作;组织市委管理的干部和部分年轻干部、后备干部以及组织部门负责人的培训。

七是负责指导、协调和检查全市人才工作,研究提出有关人才工作的政策、规定和意见;组织和协调有关部门加强全市人才队伍建设。

八是负责对选拔任用干部工作的监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

九是制定或参与制定离退休干部工作的有关政策规定,配合有关部门做好老干部工作。

十是负责市属国有企业领导班子建设和领导人员管理工作,指导市属国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。

十一是完成上级组织部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

内设机构:办公室(研究室、宣传信息办)、机关干部处(青年干部处)、县区干部处(企业工委干部处)、干部教育处(干部培训中心)、党员电教处(党员电教中心)、人才处、组织处(党联处)、综合干部处(公务员管理处、干部信息中心)、干监处、组织员办公室(党管处)我单位编制数51人,其中行政编制43人,参公管理事业编制3人。事业编制5人。实有人数44人,其中行政编制41人,参公管理事业编制3人。

无下属单位。2016年决算仅包含本级机关收支预算。

三、2016年度主要工作完成情况

一是两学一做学习教育扎实开展突出以上率下,市委常委会作出两个走在前公开承诺,制定专门方案,确定十个一规定动作,市委魏书记每次专题研讨都作重点发言,示范引领各级党员干部走在前列。突出支部主体,全市7000多个党支部建立微信群,开展党员活动日、三会一课,推行三微工作法、网上选课等灵活多样的学习形式,发挥远程教育平台作用,将学习教育落实到每名党员。突出问题导向,深入开展党员组织关系集中排查,核发《党员证》、建立年审制度,健全信息管理系统,严格党员日常管理。深化五查摆五强化”“七查摆七强化工作,开展找短板、补短板、强短板活动,共查找170个突出短板,组织集中攻坚。突出严督实导,区分解决三个一公里问题,开展百组千支集中督查活动,建立四查一解剖常态化督查机制,先后督查基层党支部1262个,约谈党员领导干部52人,倒逼支部和党员学得深、做得实。

二是市县乡领导班子换届圆满完成。坚持把党的领导贯穿换届全过程,围绕配强班子、选好干部这个中心任务,重点抓好四个到位,全市5个县(区)、102个乡镇换届工作全部结束。统筹谋划到位,市委常委会先后8次研究换届工作,细化实施方案,明确了县乡换届时间、同级班子考察、换届人事调整、代表委员安排和相关重点事项等五个方面的统筹要求,保证了换届科学组织、有序推进。对县乡领导班子进退留转等情况进行预判分析,保证了干部及早到位、整体拉动。强化换届组织实施,市县乡三级换届依次展开、圆满完成。组织把关到位,突出党组织的领导和把关作用,严格把好干部使用导向关,新提拔进入县(区)领导班子党员副职19人,全部具有乡镇党委书记或园区岗位经历;大学生村官、乡镇事业人员和村支部书记等100三类人员被选拔进入乡镇班子,进一步凸显了以德为先、基层优先、实绩当先的用人导向。严格把好谈话推荐、会议推荐、测评考察等各个环节的程序关,突出强调对人选政治品质、廉洁情况的把关。风险防控到位,针对换届可能出现的潜在性、苗头性、倾向性问题,梳理排查5大类20个换届风险点,定期分析研判,集中防控和解决问题。市委主要领导、市委组织部班子成员分别与有关干部谈心谈话,有针对性地做好思想政治工作。纪律落实到位,成立5个换届工作指导组和风气巡回督查组,组织逐级签订严守换届纪律承诺书,观看警示教育片《镜鉴》《警钟》,建立电话抽查制度,创新实施“24+6”项目管理,推动九严禁纪律入脑入心。

三是干部管理监督工作机制不断完善。切实抓好从严管理干部五个要若干规定的落实,推动从严管理监督干部成常态、更全面。坚持干部选任从严,认真落实好干部标准,始终坚持以德为先鲜明导向,对干部三龄两历一身份、廉洁自律以及个人有关事项情况进行全方位扫描、立体式体检,坚决防止干部带病提拔”“带病上岗坚持制度落实从严,严格实行干部职数预审制度,超职数消化任务全面完成,严格执行凡提四必要求,开展干部选拔任用同步监督纠错和选人用人工作专项检查,15批次科级干部选任被责令整改,19家单位被提醒、函询、督促整改。坚持日常管理从严,出台加强市级机关中层干部管理的若干规定,积极破解中梗阻顽疾;在全省率先启动档案数字化建设,档案专项审核收集补充材料近5万份;集中组织开展调任(选任)登记,为2338名公务员落实职务与职级并行待遇,开展市管干部年度考核评优工作,强化严管、厚爱有机统一。同时,加大年轻干部培养力度,选配70名年轻干部进入乡镇领导班子,选派5“80干部到县(区)党政班子参与实质性分工,女干部、党外干部培养有序推进,大学生村官成长平台更加多元。全市还集中组织十八届六中全会以及省、市党代会精神的学习培训,举办县处级领导干部、乡镇党委书记、扶贫专干、第一书记等专题培训班170期,全年培训各级党员干部1.5万人次。

四是基层组织建设统筹推进。牢固树立抓好党建是最大政绩理念,聚焦突出问题,紧抓关键环节,集中攻坚基层党建7项重点任务,基层组织活力进一步提升。抓项目促责任落实,持续实施新一轮120个基层党建书记项目,市委书记领衔推进经济薄弱村党组织建设、城市社区党群服务中心建设和村务监督委员会建设,引领带动各级书记扛起第一责任,一大批老大难问题得到有效解决。抓党建促脱贫攻坚,抢抓互联网+”机遇,深入推进支部+电商党建富民模式,全市农民新增收入70%来自农村电商。中组部组织二局2次来宿专题调研,省委组织部在宿召开现场会,王炯部长在全省组织部长会议上要求总结推广,3次到中组部和国务院扶贫办组织的示范培训班介绍经验。泗阳县抓党建促脱贫攻坚做法,在全省组织部长会议上作交流发言。抓换届促队伍升级,确立三个不换届标准,组织万人问卷调查摸清情况,开展信访矛盾化解月活动集中解决矛盾问题,采取专职化、机关事业单位下派等方式,选优配强经济薄弱村、软弱涣散村党组织书记107名,换出了新面貌、新气象。泗洪县注重日常考核、创新的渠道,让村书记上得公认、下无怨言。抓创新促基层治理,探索党群议事会、党员乡贤制、双网融合·党社共建等有效形式,拉近了党群距离,促进了社会和谐,提升了基层党组织领导下的基层治理法治化水平。2016年全市信访总量下降25%、信访举报量下降39%,进京非访、赴省集访连续3年全省最低。抓典型促红色引领,以庆祝建党95周年为契机,加大典型选树力度,唐明清同志被表彰为全国优秀共产党员,耿车镇党委被表彰为全国先进基层党组织。开展建国前老党员五个一系列关爱活动,抢救性发掘建国前老党员红色故事,推出大型系列报道,进一步传承弘扬了正能量。

五是人才区域竞争力进一步提升。立足十三五发展新起点,着眼创新驱动,紧扣产业发展需求,推动人才发展升级,激发创新创业活力。高校毕业生返乡就业率提升到55%注重政策制定,在全省率先启动人才发展体制机制改革,实施英才倍增、素质提升、双创领跑、活力激发、服务升级五大行动计划,从引才用才、培养支持、评价激励、人才管理、服务保障5个方面提出17条具体措施,得到省部领导批示肯定。创新推出人才购房券政策,首批申请352人,审核通过169人、补助资金1790万元。注重人才招引,开展各类人才智力专场对接活动,先后组团赴北京、武汉、哈尔滨参加省精英人才对接峰会,引进海外高端人才19人。精心组织27人才招引进校园活动,举办第五届网络招聘会,一大批优秀人才落户宿迁。继续实施名校优生引才工程,定向招引79“985”“211”高校优秀毕业生。对市第一人民医院等重点民生项目,策划系列人才招引活动,帮助市第一人民医院引进硕士以上医学类人才222名。注重项目推动,全年有2双创团队13双创人才40双创博士入选省双创计划113人入选苏北计划。争取省级人才项目资金2560万元,同比增长30%。开展第九批科技镇长团对接活动,选派45名专家教授到我市基层任职。举办省智力支持宿迁双百工程41名专家教授与宿迁牵手结对,推动政产学研深度对接。注重环境营造,持续加大宿迁市海内外高层次人才创新创业园、经开区科技创业产业园、台商科技产业园等载体建设,建成一批低成本、便利化、开放式的众创空间。推出小快灵·人才贷业务,累计向各类人才发放贷款3690万元,增幅全省第二。优化宿迁英才卡功能,让更多优秀人才享受专属的定制服务。

此外,统筹推进其他各项工作,重点课题调研、组工信息宣传、老干部工作,以及三服务三促进”“三进三帮、机关党的建设和自身建设等方面,也都取得新的进展。

第二部分 市委组织部2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

编制单位:市委组织部

2016年度

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

 

一、财政拨款收入

1

2214.9 

一、一般公共服务支出

29

1662.0 

一、基本支出

52

939.1 

 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

722.8 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、上缴上级支出

54

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营支出

55

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、对附属单位补助支出

56

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

六、其他收入

7

266.6 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

2481.5 

本年支出合计

57

1662.0 

 

用事业基金弥补收支差额

25

0.0 

    结余分配

58

0.0 

 

    年初结转和结余

26

1055.6 

    年末结转和结余

59

1875.1 

 

 

27

 

 

60

0.0 

 

总计

28

3537.1 

总计

61

3537.1 

 

收入决算表

 

公开02

 

编制单位:市委组织部

2016年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2481.5

2214.9

0.0

0.0

0.00

0.00

266.6

 

201 

一般公共服务支出

2309.9

2043.3

0.0

0.0

0.0

0.0

266.6

 

20110 

人力资源事务

235.0

235.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

2011008

引进人才费用

175.0

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

2011099

其他人力资源事务支出

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

20132

组织事务

2074.9

1808.3

0.0

0.0

0.0

0.0

266.6

 

2013201

行政运行

1874.9

1638.3

0.0

0.0

0.0

0.0

236.6

 

2013202

一般行政管理事务

80.0

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

2013299

其他组织事务支出

120.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

 

206

科学技术支出

111.6

111.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

20699

其他科学技术支出

111.6

111.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

2069999

其他科学技术支出

111.6

111.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

213

农林水支出

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

21301

农业

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

 

支出决算表

 

公开03

 

编制单位:

市委组织部

2016年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1662.0 

939.1 

722.8 

0.0 

0.0 

0.0 

 

201 

一般公共服务支出

1662.0 

939.1 

722.8 

0.0 

0.0 

0.0 

 

20110 

人力资源事务

175.0 

0.0  

175.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

2011008

引进人才费用

175.0 

0.0  

175.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

20132

组织事务

1477.7 

939.1 

538.6 

0.0 

0.0 

0.0 

 

2013201

行政运行

1204.5 

939.1 

265.3 

0.0 

0.0 

0.0 

 

2013202

一般行政管理事务

80.0 

0.0

80.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

2013299

其他组织事务支出

193.3 

0.0 

193.3 

0.0 

0.0 

0.0 

 

20199

其他一般公共服务支出

9.2 

0.0 

9.2 

0.0 

0.0 

0.0 

 

2019999

其他一般公共服务支出

9.2 

0.0 

9.2 

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

编制单位:

市委组织部

2016年度

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2214.9 

一、一般公共服务支出

31

1476.1 

1476.1 

0.0 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0 

二、外交支出

32

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0 

0.0 

0.0 

 

本年收入合计

24

2214.9 

本年支出合计

54

1476.1 

1476.1 

0.0 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

652.5 

年末财政拨款结转和结余

56

1391.3 

1391.3 

0.0 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

652.5 

基本支出结转

57

394.9 

394.9 

0.0 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.0 

项目支出结转和结余

58

996.4 

996.4 

0.0 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

收入总计

30

2867.4 

支出总计

60

2867.4 

2867.4 

0.0 

 

财政拨款支出决算表

 

公开05

 

编制单位:

市委组织部

2016

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1476.1

850.3

625.8

 

201 

一般公共服务支出

1476.1

850.3

625.8

 

20110 

人力资源事务

175.0

0.0

175.0

 

2011008

引进人才费用

175.0

0.0

175.0

 

20132

组织事务

1291.8

850.3

441.6

 

2013201

行政运行

1115.6

850.3

265.3

 

2013202

一般行政管理事务

80.0

0.0

80.0

 

2013299

其他组织事务支出

96.3

0.0

96.3

 

20199

其他一般公共服务支出

9.2

0.0

9.2

 

2019999

其他一般公共服务支出

9.2

0.0

9.2

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:市委组织部

2016年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

585.7

302

商品和服务支出

176.3

310

其他资本性支出

7.6

30101

  基本工资

130.4

30201

  办公费

15.2

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

268.7

30202

  印刷费

10.8

31002

  办公设备购置

7.6

30103

  奖金

130.4

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

 其他社会保障缴费

42.7

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

7.6

30205

  水费

0.1

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

 信息网络及软件购置更新

0.0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

14

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

 其他工资福利支出

5.9

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

80.6

30211

  差旅费

15.1

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

0.0

30212

因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

0.0

30213

  维修()

1.3

31013

  公务用车购置

0.0

30303

 退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.1

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

7.1

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

0.2

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

16.1

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

1.1

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

2.8

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

71.5

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

2.1

30228

  工会经费

9.4

30701

  国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

1.1

30707

  国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

17.4

399

其他支出

0.0

30315

 物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

34.1

39906

  赠与

0.0

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

5.9

30240

税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

31.6

 

 

人员经费合计

666.4

公用经费合计

183.9

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开07

 

编制单位:市委组织部

2016年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1476.1

850.3

625.8

 

201 

一般公共服务支出

1476.1

850.3

625.8

 

20110 

人力资源事务

175.0

0.0

175.0

 

2011008

引进人才费用

175.0

0.0

175.0

 

20132

组织事务

1291.8

850.3

441.6

 

2013201

行政运行

1115.6

850.3

265.3

 

2013202

一般行政管理事务

80.0

0.0

80.0

 

2013299

其他组织事务支出

96.3

0.0

96.3

 

20199

其他一般公共服务支出

9.2

0.0

9.2

 

2019999

其他一般公共服务支出

9.2

0.0

9.2

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开08

编制单位:市委组织部

2016

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

585.7

302

商品和服务支出

176.3

310

其他资本性支出

7.6

30101

  基本工资

130.4

30201

  办公费

15.2

31001

 房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

268.7

30202

  印刷费

10.8

31002

 办公设备购置

7.6

30103

  奖金

130.4

30203

  咨询费

0.0

31003

 专用设备购置

0.0

30104

其他社会保障缴费

42.7

30204

  手续费

0.0

31005

 基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

7.6

30205

  水费

0.1

31006

 大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

 信息网络及软件购置更新

0.0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

14.0

31008

  物资储备

0.0

30109

 职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

其他工资福利支出

5.9

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

80.6

30211

  差旅费

15.1

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

0.0

30212

 因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

0.0

30213

  维修()

1.3

31013

  公务用车购置

0.0

30303

 退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.1

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

7.1

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

0.2

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

16.1

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

1.1

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

2.8

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

71.5

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

2.1

30228

  工会经费

9.4

30701

 国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

1.1

30707

 国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

0.0

30231

 公务用车运行维护费

17.4

399

其他支出

0.0

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

34.1

39906

 赠与

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.9

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

31.6

 

 

人员经费合计

666.4

公用经费合计

183.9

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出

决算表

 

公开09

 

编制单位:市委组织部

2016年度

单位:万元

 

三公经费

会议费

培训费

 

三公经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

46.5

0.0

30

0.0

30

16.5

113.1

85.4

 

相关统计数:

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

 

因公出国(境)团组数()

0 

因公出国(境)人次数()

0 

 

 

 

公务用车购置数()

0 

公务用车保有量()

5 

 

 

 

国内公务接待批次()

67 

国内公务接待人次()

1920 

 

 

 

国(境)外公务接待批次()

0 

国(境)外公务接待人次()

0 

 

 

 

召开会议次数()

155 

参加会议人次()

30726 

 

 

 

组织培训次数()

7 

参加培训人次()

440 

 

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

 

公开10

 

编制单位:市委组织部

2016年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 

机关运行经费支出决算表